نبدة عن المكتب

يُعد مكتب المراجعة الداخلية من الوحدات الرقابية المهمة داخل المؤسسة، حيث يختص بتقييم ومراجعة الأنظمة المالية والإدارية، والتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة الأداء.

يعمل المكتب على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال فحص العمليات والتقارير، واكتشاف أوجه القصور أو المخاطر المحتملة، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها وتحسين الأداء المؤسسي.

كما يساهم في ضمان الالتزام باللوائح والسياسات المعتمدة، ودعم الإدارة في اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

الاختصاصات

  1. مراجعة الأنظمة المالية والإدارية.
  2. التحقق من سلامة الإجراءات والالتزام باللوائح.
  3. فحص السجلات والتقارير.
  4. تقييم كفاءة استخدام الموارد.
  5. إعداد تقارير المراجعة ورفعها للإدارة.
  6. تقديم التوصيات لتحسين الأداء وتقليل المخاطر.

الرؤية والرسالة والاهداف

الرؤية:

التميز في أعمال المراجعة الداخلية وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة.


الرسالة:

تقديم خدمات مراجعة مستقلة وموضوعية تسهم في تحسين الأداء، وتعزيز الرقابة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.


الأهداف:

  1. تقييم كفاءة وفعالية الأنظمة المالية والإدارية.
  2. تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
  3. التأكد من الالتزام بالسياسات واللوائح المعمول بها.
  4. الكشف عن أوجه القصور والمخاطر وتقديم التوصيات لمعالجتها.
  5. دعم الإدارة في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
  6. تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة.

كلمة مدير المكتب

يسعدني أن أرحب بكم في مكتب المراجعة الداخلية، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسة. نعمل جاهدين على تقييم الأداء المالي والإداري، والتأكد من سلامة الإجراءات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة.

نلتزم في المكتب بتطبيق أفضل الممارسات المهنية في أعمال المراجعة، وتقديم تقارير موضوعية وتوصيات بنّاءة تسهم في تحسين الأداء وتقليل المخاطر. كما نحرص على التعاون المستمر مع كافة الإدارات لدعم بيئة عمل قائمة على النزاهة والانضباط.

نسأل الله التوفيق في أداء مهامنا بما يخدم مصلحة المؤسسة ويعزز مسيرتها نحو التميز.

اخر الاخبار

اطلع على آخر أخبار الجامعة